為進(jìn)一步提升商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和有效性,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線的作用,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》進(jìn)行了修訂,并于近日發(fā)布實(shí)施《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引》(以下簡(jiǎn)稱《指引》)。修訂后的《指引》共八章,四十八條,包括總則,組織架構(gòu),章程、職責(zé)與權(quán)限,審計(jì)工作流程,部分審計(jì)活動(dòng)外包,考核與問責(zé),監(jiān)管評(píng)估及附則。endprint